ebben az oktatóanyagban megtanuljuk
- hogyan kell meghatározni a dokumentum típusát
- hogyan kell meghatározni a számtartományt
1. lépés) Írja be az SPRO tranzakciós kódot az SAP Parancsmezőbe
![]()
2. lépés) a következő képernyőn válassza az ‘SAP referencia img’

3. lépés) a következő képernyőn “img megjelenítése” kövesse a menü elérési útját
pénzügyi számvitel -> főkönyvi számvitel -> üzleti tranzakciók -> G/L számla kiküldetés -> dokumentumbeállítások elvégzése és ellenőrzése ->dokumentumtípusok meghatározása

4. lépés) a következő képernyőn nyomja meg az ‘új bejegyzések’ gombot a az alkalmazás eszköztár

az új dokumentumtípus fenntartásához
5. lépés) a következő képernyőn írja be a következőket
- adjon meg egy egyedi Dokumentumtípus kulcs
- írja be a dokumentumtípust leírás
- válasszon egy számtartományt a dokumentumtípushoz
- a Fiók típusa engedélyezett szakaszban válassza ki azt a fióktípust, amelyet meg szeretne tenni hozzászólás
- adja meg a megfelelő választást a Vezérlőadatok részben

6. lépés) Nyomja meg a ‘Mentés’ gombot
7. lépés) a következő képernyőn írja be a Testreszabás kérjen számot az új G/L dokumentumtípus létrehozásához

az új számtartomány fenntartásához
8. lépés) Nyomja meg a ‘számtartomány-információ’ gombot a tulajdonságok szakaszban

9. lépés) a következő képernyőn ,
- írja be azt a vállalati kódot, amelynek a számtartományát
- nyomja meg a ‘intervallum módosítása’ gombot
10. lépés) a következő képernyőn nyomja meg az’ Interval beszúrása ‘gombot
11. lépés) a következő képernyőn,
- adjon meg egy egyedi számtartomány-kulcsot
- adja meg azt a pénzügyi évet, amelyre a tartomány meg van határozva
- írja be a tartomány kezdő-és Végszámát átfedés nélkül más számtartományok
- jelölje meg Külsőként, ha a dokumentum számát manuálisan szeretné beszúrni a dokumentum létrehozása során
- nyomja meg a ‘Beszúrás’ gombot

12. lépés) a következő képernyőn az új számtartomány szerepel
a Fióktípusok listája leírással
Standard dokumentumtípusok az SAP-ban
| Fiók típusa | leírás |
|---|---|
| a | eszköz |
| D | ügyfél |
| K | gyártók |
| M | anyag |
| S | főkönyvi számlák |
| dokumentumtípusok az SAP-ban | az SAP Dokumentumtípusainak leírása |
|---|---|
| AA | eszközök kiküldése |
| AB | számviteli doc |
| AE | számviteli doc |
| AF | Dep. Hozzászólások |
| AN | nettó eszközfeladás |
| C1 | záró GR / IR ACC-k |
| CI | Ügyfél számla |
| CP | ügyfél fizetés |
| DA | ügyfél |
| DB | Cust.ismétlődő bejegyzés |
| DE | vevői számla |
| Főigazgatóság | ügyfél-jóváírási tájékoztató |
| DR | Ügyfél számla |
| DZ | ügyfél fizetési |