i denne opplæringen lærer vi
- Hvordan Definere Dokumenttype
- Hvordan Definere Nummerområde
Trinn 1) Skriv Inn Transaksjonskode SPRO I SAP-Kommandofeltet
Trinn 2) I neste skjermbilde Velger DU ‘SAP Reference Img’
Trinn 3) I neste skjerm «Vis IMG’ Følg menybanen
Finansregnskap -> Økonomiregnskap -> Forretningstransaksjoner -> G/L-Kontopostering- > Utfør Og Kontroller Dokumentinnstillinger – >Definer Dokumenttyper

Trinn 4) I neste skjermbilde Trykker Du På ‘Nye Oppføringer’ – Knappen fra programverktøylinjen

For Å Opprettholde Ny Dokumenttype
Trinn 5) I Neste Skjermbilde Skriver Du Inn Følgende
- skriv inn en unik Nøkkel for dokumenttype
- Skriv Inn beskrivelse Av Dokumenttype
- Velg et tallområde For Dokumenttypen
- i Tillatt Kontotype-Delen velger Du Kontotypen du vil legge inn
- Angi Riktig Valg i Kontrolldata-Delen

Trinn 6) Trykk På’ Lagre ‘ – knappen
![]()
Trinn 7) I Neste skjermbilde Angir Du Tilpassingen be om nummer for å opprette den nye G/L-Dokumenttypen

For Å Opprettholde nytt Nummerområde
Trinn 8) Trykk På ‘number range Information’ – Knappen i egenskaper-delen

Trinn 9) I Neste Skjermbilde ,
- Skriv Inn Firmakoden du vil beholde tallområdet for
- Trykk På ‘Endre Intervall’ – Knappen
Trinn 10) I neste skjermbilde Trykker Du På ‘Sett Inn Intervall’ – Knappen

Trinn 11) i neste skjermbilde,
- Angi et unikt tallområde
- Angi regnskapsåret som området er definert for
- Angi Startnummer og Sluttnummer for området uten å overlappe Andre Tallområder
- Merk Det Som Eksternt Hvis Du vil sette Inn Dokumentnummeret manuelt under oppretting av dokumenter
- Trykk På Sett Inn-Knappen

Trinn 12) i neste skjermbilde er det nye nummerområdet oppført
Liste Over Kontotyper Med Beskrivelse
Standard Dokumenttyper I SAP
| Kontotype | Beskrivelse |
|---|---|
| En | Ressurs |
| D | Kunde |
| K | Leverandører |
| M | Materiale |
| S | Finanskontoer |
| Dokumenttyper I SAP | Beskrivelse For Dokumenttyper I SAP |
|---|---|
| AA | aktiva postering |
| AB | regnskapsdoktor |
| AE | regnskapsdoktor |
| AV | Av. innlegg |
| EN | netto aktiva postering |
| C1 | Lukke GR/IR accts |
| CI | kundefaktura |
| CP | Kundebetaling |
| DA | Kunde |
| DB | Kundepost.gjentakende oppføring |
| DE | kundefaktura |
| DG | Kundekreditnota |
| DR | kundefaktura |
| DZ | Kundebetaling |