i den här handledningen lär vi oss att
- hur man definierar dokumenttyp
- hur man definierar nummerintervall
Steg 1) Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet
steg 2) på nästa skärm väljer du ’SAP-referens img’
steg 3) på nästa skärm ”Visa IMG’ följ menyvägen
finansiell redovisning- > General Ledger Accounting- > affärstransaktioner- > G/L konto inlägg- > utför och kontrollera Dokumentinställningar- >definiera dokumenttyper
steg 4) på nästa skärm trycker du på knappen ’nya poster’ från applikationsverktygsfältet
för att behålla ny dokumenttyp
Steg 5) på nästa skärm anger du följande
- ange en unik Dokumenttypsnyckel
- ange Dokumenttypsbeskrivningen
- Välj ett nummerintervall för dokumenttypen
- i avsnittet kontotyp tillåten väljer du den kontotyp som du vill göra inlägg
- ange lämpligt val i avsnittet kontrolldata
steg 6) Tryck på ’Spara’ – knappen
Steg 7) på nästa skärm anger du anpassningen begär nummer för att skapa den nya G/L-dokumenttypen
för att behålla det nya Nummerintervallet
steg 8) Tryck på knappen ’Nummerintervallinformation’ i egenskapsavsnittet
steg 9) i nästa skärm ,
- ange företagskoden för vilken du vill behålla nummerintervallet
- tryck på knappen ’Ändra intervall’
steg 10) på nästa skärm trycker du på knappen Infoga intervall
steg 11) på nästa skärm,
- ange ett unikt nummerintervall
- ange det räkenskapsår för vilket intervallet definieras
- ange start-och slutnummer för intervallet utan att överlappa andra nummerintervall
- markera det som externt om du vill infoga dokumentnumret manuellt under skapandet av dokument
- tryck på ’Infoga’ – knappen
steg 12) på nästa skärm listas det nya nummerområdet
lista över kontotyper med beskrivning
Standarddokumenttyper i SAP
kontotyp | beskrivning |
---|---|
en | tillgång |
D | kunden |
K | leverantörer |
M | Material |
s | Huvudbokskonton |
dokumenttyper i SAP | beskrivning för dokumenttyper i SAP |
---|---|
AA | utstationering av tillgångar |
AB | redovisning doc |
AE | redovisning doc |
AF | Dep. inlägg |
AN | nettotillgång bokföring |
C1 | utgående GR / IR ACCT |
CI | kundfaktura |
CP | kund betalning |
DA | kunden |
DB | Cust.återkommande inlägg |
DE | kundfaktura |
GD | kundkreditnota |
DR | kundfaktura |
DZ | kund betalning |